ОАО «Саратовэнерго» подготовило бухгалтерскую отчётность по РСБУ
Отчет о прибылях и убытках
Выручка ОАО «Саратовэнерго» за первое полугодие 2011 года составила 7,4 млрд рублей, что на 0,5 млрд рублей (7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост выручки произошёл вследствие роста предельных нерегулируемых цен для розничных потребителей, находящихся на обслуживании у гарантирующего поставщика.
С 2011 года в компании была введена новая учётная политика, в соответствии с которой расходы на мощность, ранее учитывающиеся в составе себестоимости, с текущего года отражаются как коммерческие расходы.
Общие расходы по текущей деятельности в первом полугодии 2011 года составили 7,0 млрд рублей, что на 0,45 млрд рублей (7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение расходов обусловлено ростом цен на электроэнергию по регулируемым договорам в обеспечении продажи объёмов потребления населения, а также ростом цен на рынке на сутки вперёд и балансирующим рынке для прочих потребителей и сетевых компаний.
Объём валовой прибыли составил 4,6 млрд руб., прибыль до налогообложения – 0,02 млрд. руб., а показатель чистой прибыли – 0,05 млрд рублей, что на 0,16 млрд рублей (75%) меньше аналогичного показателя прошлого года. Снижение чистой прибыли связано с созданием резерва по сомнительным долгам, отражаемого в составе прочих расходов.
Бухгалтерский баланс
Совокупные активы ОАО «Саратовэнерго» в течение первого полугодия 2011 года выросли на 0,2 млрд рублей (8%) и на 30 июня составили 2,99 млрд рублей. Увеличение совокупных активов связано с ростом дебиторской задолженности со стороны крупных потребителей коммунального комплекса.
Кредиторская задолженность в первом полугодии 2011 года выросла на 0,3 млрд рублей (24%) по сравнению с показателем на начало года. Увеличение связано с тем, что согласно п. 7.1 Временного регламента обеспечения торговли электрической энергии и мощности на оптовом рынке в январе–июне 2011 года изменены сроки публикации фактических средневзвешенных нерегулируемых цен за январь–май 2011 года. В связи с этим выставление счетов и их оплата потребителями осуществлялось по прогнозным ценам ОАО «АТС». Так как фактические цены оказались меньше прогнозных, произошло снижение дебиторской задолженности согласно условиям договоров энергоснабжения и рост полученных авансов.
Долговая нагрузка компании в сравнении с началом 2011 года не изменилась и составила 0,7 млрд рублей.

Личный кабинет для юр. лиц